Example: bankruptcy

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN …

GARIS PANDUAN . PENGURUSAN KEWANGAN . KEMENTERIAN KESIHATAN. MALAYSIA. JILID 1: SENARAI SEMAK PENGURUSAN . KEWANGAN . Disediakan Oleh : CAWANGAN AUDIT DALAM. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA. (PINDAAN APRIL 2013). Kandungan KANDUNGAN MUKA SURAT. PENDAHULUAN (i). BAHAGIAN A : KAWALAN PENGURUSAN . A1. STRUKTUR ORGANISASI. Carta Organisasi 1. Penurunan Kuasa/Surat Lantikan 1-2. Pengasingan Tugas 2. A2. SISTEM DAN PROSEDUR. Manual Prosedur Kerja (MPK) 3. Fail Meja (FM) 3. Pemeriksaan Dalaman/Mengejut 3-4. A3. JAWATANKUASA DAN AUDIT DALAM. Jawatankuasa Audit Dalam (JPKA) 4. Rekod/Daftar Pertanyaan Audit 4 5. Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian 5. (JTPK) Kementerian Sahaja Jawatankuasa Audit Kementerian Sahaja 5 6. Cawangan Audit Dalam 6 7.

jilid 1: senarai semak pengurusan kewangan garis panduan pengurusan kewangan kementerian kesihatan malaysia disediakan oleh : cawangan audit dalam

Tags:

  Panduan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN …

1 GARIS PANDUAN . PENGURUSAN KEWANGAN . KEMENTERIAN KESIHATAN. MALAYSIA. JILID 1: SENARAI SEMAK PENGURUSAN . KEWANGAN . Disediakan Oleh : CAWANGAN AUDIT DALAM. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA. (PINDAAN APRIL 2013). Kandungan KANDUNGAN MUKA SURAT. PENDAHULUAN (i). BAHAGIAN A : KAWALAN PENGURUSAN . A1. STRUKTUR ORGANISASI. Carta Organisasi 1. Penurunan Kuasa/Surat Lantikan 1-2. Pengasingan Tugas 2. A2. SISTEM DAN PROSEDUR. Manual Prosedur Kerja (MPK) 3. Fail Meja (FM) 3. Pemeriksaan Dalaman/Mengejut 3-4. A3. JAWATANKUASA DAN AUDIT DALAM. Jawatankuasa Audit Dalam (JPKA) 4. Rekod/Daftar Pertanyaan Audit 4 5. Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian 5. (JTPK) Kementerian Sahaja Jawatankuasa Audit Kementerian Sahaja 5 6. Cawangan Audit Dalam 6 7.

2 Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) 7. A4. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. Pusingan Tugas 7. Latihan 8. BAHAGIAN B : KAWALAN BAJET. B1. PENYEDIAAN BAJET 9. B2. PENGAGIHAN PERUNTUKAN 9. B3. KELULUSAN PINDAH PERUNTUKAN 9 11. B4. UNJURAN KEPERLUAN ALIRAN TUNAI (PEGAWAI. 11. PENGAWAL SAHAJA). B5. PELAPORAN (PEGAWAI PENGAWAL SAHAJA) 11. B6. ANALISIS BAJET. Perbelanjaan Mengurus 12. Perbelanjaan Pembangunan 12. Cawangan Audit Dalam, KKM. Kandungan KANDUNGAN MUKA SURAT. BAHAGIAN C : KAWALAN TERIMAAN. C1. KAWALAN BORANG HASIL. Pengunaan Borang Hasil 13 - 14. C2. PENERIMAAN WANG. Kebenaran/Kelulusan Menerima Wang 14 16. Keselamatan Semasa Kutipan 16. Penerimaan Melalui Mel 17. Perakuan Penerimaan Wang 17 18. Perekodan Borang Hasil 18 19. Daftar Kompaun (Unit Inspektorat) Di PKD/PKB/PKK 19.

3 C3. KEMASUKAN PUNGUTAN KE BANK 19 - 21. C4. PERAKAUNAN TERIMAAN/HASIL. Penyata Penyesuaian Hasil 21. Cek Tak Laku 21 - 22. C5. AKAUN BELUM TERIMA 22 - 23. BAHAGIAN D : KAWALAN PERBELANJAAN. D1. PERAKAUNAN 24. D2. PENGURUSAN PEROLEHAN 25. Kawalan Am Perolehan : GPIS 25. Pembelian Terus 25 26. Kawalan Am Sebut Harga/Tender 26. PENGURUSAN Sebut Harga 26 -28. PENGURUSAN Tender/Rundingan Terus 28 29. Rekod Dan Perjanjian Kontrak 29 30. PENGURUSAN Kontrak Pusat/Panel Pembekal 30 31. ePerolehan 31. D3. PENGURUSAN BAYARAN. Had Kuasa 31 32. Daftar Bil 32. Kawalan Dalaman Proses Bayaran 32 - 33. PENGURUSAN Bayaran Pukal 33. Cawangan Audit Dalam, KKM. Kandungan KANDUNGAN MUKA SURAT. PENGURUSAN Panjar Wang Runcit 33 - 34. Pembayaran Di Bawah AP 58(a) 34 -35.

4 Pembayaran Di Bawah AP 59 35. BAHAGIAN E : PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN WANG AMANAH. DAN DEPOSIT. E1. PENGURUSAN AKAUN AMANAH/KUMPULAN. 36. WANG AMANAH. E2. PENGURUSAN KUMPULAN WANG PINJAMAN/. PENDAHULUAN. Pinjaman Kenderaan 36 37. Pembiayaan Komputer 37. Pinjaman Perumahan 37 38. Pendahuluan Diri 38. Pendahuluan Pelbagai 39. E3. PENGURUSAN DEPOSIT. Deposit Am 39 41. Akaun Panjar Khas Hospital 41. BAHAGIAN F : KAWALAN ASET ALIH KERAJAAN. F1. KAWALAN UMUM. PENGURUSAN JKPAK 42. Unit PENGURUSAN Aset 42. Pegawai Aset Dan Stor 43. PENERIMAAN. Peraturan Penerimaan 43. F3. PENDAFTARAN. Urusan Pendaftaran 44. Pelabelan Aset 45. F4. PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN. PEMERIKSAAN ASET. Penggunaan 45 46. Penyimpanan 46. Pemeriksaan Aset Dan Stor 46 - 48.

5 Cawangan Audit Dalam, KKM. Kandungan KANDUNGAN MUKA SURAT. Penggunaan Kenderaan Jabatan (Pegawai 48. Kenderaan). Penggunaan Kenderaan Jabatan (Kawalan 48 -49. Penggunaan Kenderaan). Penggunaan Kenderaan Jabatan (Kenderaan 49. Pegawai Gred JUSA). Penggunaan Kenderaan Jabatan (Kawalan Kad 49 50. Inden Minyak). Penggunaan Kenderaan Jabatan (Kawalan Kad 50. Touch N Go). F5. PENYENGGARAAN 50 - 51. F6. PELUPUSAN 51 52. F7. KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA (TERMASUK. WANG AWAM). PENGURUSAN Kehilangan 52 -53. PENGURUSAN Hapus Kira 53 - 54. Cawangan Audit Dalam, KKM. Kandungan Cawangan Audit Dalam, KKM. Senarai Semak PENGURUSAN KEWANGAN SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN . BIL. KRITERIA PERATURAN. BAHAGIAN A : KAWALAN PENGURUSAN . A1 STRUKTUR ORGANISASI.

6 Carta Organisasi (i) Carta Organisasi disediakan. Surat Edaran JPA. (ii) Carta Organisasi dipamerkan (BPO)(S)215/65 (21). (iii) Carta Organisasi lengkap Pekeliling Perkhidmatan 5/2007. Pekeliling Am 2/1982. (iv) Carta Organisasi kemas kini Penurunan Kuasa/Surat Lantikan (i) Semua pegawai terlibat dengan AP 62(b), AP 70, AP 69, AP. PENGURUSAN KEWANGAN diberikan (d), AP 101 & AP. kuasa/dilantik secara bertulis 11(a). (bajet, terimaan, perbelanjaan, perolehan, amanah serta aset &. stor). (ii) Penurunan kuasa secara khusus diberikan kepada pegawai yang terlibat dalam kutipan (iii) Penurunan kuasa secara khusus diberikan kepada pegawai yang terlibat dalam bayaran (iv) Jawatankuasa Sebut Harga AP (a) / SPP 5/2009. dilantik secara bertulis atas nama jawatan oleh KSU, KKM secara tahunan/dua tahun sekali Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April 2013) 1.

7 Senarai Semak PENGURUSAN KEWANGAN BIL. KRITERIA PERATURAN. (v) Jawatankuasa Sebut Harga sekurang-kurangnya tiga (3). anggota dan dipengerusikan oleh Pemegang Waran Peruntukan atau mana-mana pegawai yang dilantik oleh Pegawai Pengawal (vi) Jawatankuasa Pra-Kelayakan bagi perolehan secara e-Bidding dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan (vii) Jawatankuasa Pra-Kelayakan SPP 3/2009. sekurang-kurangnya tiga (3) ahli termasuk Pengerusi dan Pengerusi hendaklah daripada kalangan pegawai Kumpulan PENGURUSAN dan Profesional (viii) Pegawai yang meluluskan AP 11. Penyata Perubahan Gaji ( ). diberi kuasa secara bertulis (ix) Surat kuasa bagi dua (2) orang AP 125. pegawai yang memegang kunci dan nombor kombinasi peti besi (x) Capaian Kad Pintar bagi pegawai AP 11.

8 Selaku Penyedia, Perakuan 1 dan Perakuan 2 dengan had kelulusan yang ditetapkan (xi) Tahap capaian eSPKB hendaklah AP 11. berdasarkan kepada kuasa yang diberi dan perlu dikemas kini dari semasa ke semasa terutamanya apabila berlaku pertukaran atau persaraan pegawai Pengasingan Tugas (i) Pengasingan tugas untuk terimaan diwujudkan (ii) Pengasingan tugas untuk bayaran diwujudkan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April 2013) 2. Senarai Semak PENGURUSAN KEWANGAN BIL. KRITERIA PERATURAN. A2. SISTEM DAN PROSEDUR. Manual Prosedur Kerja (MPK). (i) Manual Prosedur Kerja (MPK) PKPA Bil. 8/1991. disediakan dengan lengkap Pekeliling Perkhidmatan (mengandungi 8 perkara utama) 5/2007. Surat KSN PMS (S) Bil. 18114 bth 17 Disember 2003. (ii) MPK disediakan dengan kemas kini Fail Meja (FM).

9 (i) Fail Meja (FM) disediakan bagi PKPA Bil. 8/1991. setiap individu bagi setiap jawatan (ii) FM disediakan dengan lengkap (mengandungi 14 perkara utama). (iii) FM disediakan dengan kemas kini Pemeriksan Dalaman/Mengejut AP 308/ PP 5/2007. (a) AP 308. (i) Pemeriksaan dalaman dijalankan oleh Ketua Jabatan atau wakil yang dilantik (ii) Pemeriksaan dijalankan terhadap sebahagian atau keseluruhan kewajipan KEWANGAN termasuk perakaunan aset awam (iii) Direkodkan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut (b) AP 309. (i) Pemeriksaan Mengejut dijalankan oleh Ketua Jabatan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April 2013) 3. Senarai Semak PENGURUSAN KEWANGAN BIL. KRITERIA PERATURAN. (ii) Pameriksaan Mengejut hendaklah meliputi peti besi, bilik kebal, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas untuk menyimpan wang, setem atau barang-barang berharga (iii) Dijalankan sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali (iv) Direkodkan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut dengan lengkap A3.

10 JAWATANKUASA DAN AUDIT DALAM. Jawatankuasa Audit Dalam (JPKA). (i) JPKA ditubuhkan (ii) Keahlian JPKA adalah seperti PP 10/2008. yang ditetapkan oleh Pekeliling (iii) JPKA bermesyuarat 3 bulan sekali (iv) Bincang perkara ditetapkan mengikut pekeliling (v) Minit Mesyuarat disediakan (vi) Laporan Suku Tahun disediakan dengan lengkap dan dikemukakan kepada Perbendaharaan/Kementerian dalam tempoh ditetapkan (vii) Tindakan susulan diambil terhadap keputusan mesyuarat yang lepas Rekod/Daftar Pertanyaan Audit Diselenggarakan (i) Rekod/Daftar Pertanyaan Audit PP 10/2008. diselenggarakan dengan kemas kini Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April 2013) 4. Senarai Semak PENGURUSAN KEWANGAN BIL. KRITERIA PERATURAN. (ii) Pertanyaan Audit telah dijawab (iii) Teguran Audit telah diambil tindakan Jawatankuasa Tindakan Pembangun-an Kementerian (JTPK).