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Search results with tag "De control interno"

Normas de control interno para el Sector Público

Normas de control interno para el Sector Público

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artículo 3 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292 del 31 de julio de 2002, confieren a la Contraloría General facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices que coadyuven a garantizar la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos (artículo 11 de la Ley Nº 7428). 3.

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Auditoría. Un enfoque integral

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el proceso de toma de decisiones del auditor y cómo se consideran las pruebas de control, tanto en las auditorías a los ... Realización de procedimientos analíticos preliminares 205 Resumen de propósitos de la planeación de auditoría 207 ... 10 Auditorías de control interno y riesgo de control de la sección 404 269

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO

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de control interno, de manera que trasciendan el ámbito de los derechos y obligaciones de contenido económico. El artículo 15 de la LOFPP, tanto en su redacción original dada por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, como en la nueva Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, no desarrolla el contenido

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Establecimientos de control interno - UNAM

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2. Estructura de organización de la entidad: si el tamaño de la estructura no es apropiado para las actividades de la entidad, o el conocimiento y la experiencia de los gerentes y personal clave no es la adecuada, pueda existir un mayor riesgo en el debilitamiento de los controles. 3. Funcionamiento del consejo de administración y sus ...

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Ley Sarbanes Oxley

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de las empresas, nuevas reglas de independencia del auditor, una reforma de la contabilidad corporativa, la ... de control interno y de evaluación. Además de estos lineamientos, hay otros tres aspectos muy relevantes de la ley SOX, como menciona Flores (2014): LAW531 | Derecho Corporativo FECHA DE ELABORACIÓN VERSIÓN PÁGINA

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente. 2.

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Manual de Control Interno - Telssa

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3.1.4 Revisión de Procedimientos de Control Interno 21. 3 3.2 Normas Administrativas 21 3.2.1 Planificación 21 3.2.2 Organización 21 3.2.3 Unidad de Mando 21 3.2.5 Delimitación de Responsabilidades 22 ... - Dispositivos de seguridad adecuados sobre el acceso y uso de activos y registros, tales como ...

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Prevención del Blanqueo de Capitales e ... - Sepblac

Prevención del Blanqueo de Capitales e ... - Sepblac

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adecuados de control interno responsables de la aplicación de aquéllos y la de aprobar un manual de prevención. Con objeto de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 26 y en el marco de lo establecido en el artículo 45.4.g) de la Ley 10/2010, el Sepblac ...

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AUDITORÍA FINANCIERA A LAS CUENTAS CAJA Y BANCOS DE …

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control interno, para ello se llevó a cabo un exhaustivo análisis y evolución de la entidad realizando la planeación global para el desarrollo del trabajo de auditoría. Se estableció un cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno, pruebas sustantivas que consisten en pruebas de detalle, que se

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Modelos contemporáneos de control interno. Fundamentos ...

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servicio.bc.uc.edu.ve

y caracterizarlo de acuerdo a los modelos contemporáneos de control Interno, detallando sus fundamentos teóricos. La metodología empleada para la elaboración del presente texto, está basada en la revisión bibliográfica y en el análisis sistemático y reflexivo de fuentes

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ELABORACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS ...

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adquiridos para la elaboración de cuestionarios, escalas de opinión, evaluación de la calidad docente, etc. El primer tema se dedica a la planificación y diseño de investigaciones con ... criterio clasificatorio se deriva directamente del grado de control interno y de la. 1. y. O 3 …

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Tema 5. Elaboración Práctica Integral de auditoria ...

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11º cuestionario de control interno pasado a la empresa 12º deficiencias encontrados 13º entrevista con la empresa y pequeños detalles Contenido Archivos Corrientes 1º Deben ofrecer constancia del trabajo realizado 2º Debe permitir a cualquier persona (auditor) que los revise, llegar al convencimiento de

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - UPTC

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de la Asociación, en la universidad, y trabajo independiente del estudiante en horarios de oficina, todo esto con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido. Para el diseño de las estrategias para implementar el manual de control interno, una vez culminado con la anterior etapa, se realizará una reunión con todos los

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Cuestionarios de control interno INDICE PAGINA …

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AUDITORIA Página 1 de 52 Cuestionarios de control interno INDICE: PAGINA TEMA 2 Cuestionarios de control interno: 2 Cuestionario Compras

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Manual de normas generales de control interno …

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POR TANTO, RESUELVE 1. Emitir el siguiente: Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República …

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Marco Integrado - Auditores Internos de España

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de control interno, ni ningún otro documento de orientación previo o posterior prevale-cerá sobre el presente Marco. Otra de las publicaciones emitidas por COSO es la Gestión de riesgos corporativos - Marco integrado (ERM - Marco). Este y el Marco son complementarios y no se sustituyen entre sí.

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MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5S - …

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www.eumed.net

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5S VERSION : 1.0 Pagina 27 de 69 OFICINA DE CONTROL INTERNO Héctor Vargas Rodríguez ¿POR QUE SON NECESARIAS LAS 5 S? A nivel de

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ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en …

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inicio.ifai.org.mx

Acuerdo DOF 12-07-2010 Última Reforma DOF 27-07-2012 ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de

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